IRPC Annual Report 2023

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในให้เป็นไปตามกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการตรวจสอบ ภายในที่ได้อนุมัติไว้ รวมทั้งพิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบ อย่างสม่ำ �เสมอ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในเบื้องต้น (Internal QAR) เพื่อให้การดำ �เนินงาน ตรวจสอบสอดคล้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำ �คัญกับการพัฒนา บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดย ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อยกระดับ ความรู้ ความสามารถ และคุณภาพงานตรวจสอบให้เทียบเคียง กับมาตรฐานวิชาชีพสากล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสำ �คัญและสนับสนุนในการนำ �ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งในปี 2566 สำ �นักตรวจสอบภายในได้พัฒนา Robot ic Process Automation (RPA) มาสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน เพื่อ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานตรวจสอบ ให้มากยิ่งขึ้น 5. สอบทานการกำ�กับดููแลกิจการท่� ดีี คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นการดำ �เนินธุรกิจอย่างมี จรรยาบรรณ โดยได้สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ เกี่ยวโยงที่มีสาระสำ �คัญของบริษัทฯ กับบุคคลหรือบริษัท ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาความสมเหตุสมผล ความเป็นธรรม ความโปร่งใส เงื่อนไขที่ไม่แตกต่างกับการทำ �รายการกับบุคคลภายนอก และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งการสอบทาน กระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตของบริษัทฯ (Whistleblower) และรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ข้อร้องเรียน ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการแก้ไขปัญหาใน ส่วนของข้อร้องเรียนอย่างสม่ำ �เสมอ เพื่อให้สอดคล้องตาม หลักการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผย ข้อมูลอย่างครบถ้วนตามข้อกำ �หนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุน บริษัทฯ และบริษัทย่อยในการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption: CAC) 6. สอบทานการปฏิิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำ �กับการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ (นายยอดฉััตร ตสาริกา) ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ �หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ �เนิน ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งให้มีการติดตามกฎหมายใหม่ที่จะ มีผลบังคับใช้ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการ ควบคุมภายในให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น อย่างมีประสิทธิผล 7. พิิจารณาคั เลือก เสนอแต่งตั� งผู้สอบบัญชีีประจำ �ปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชี ที่มีความเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความ สามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และประสบการณ์การตรวจสอบในธุรกิจเดียวกัน ของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และเมื่อเห็นว่า มีความเหมาะสมแล้วจึงมีมติเห็นชอบในการแต่งตั้งบริษัท สำ �นักงาน อีวาย จำ �กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนำ �เสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้พิจารณาการให้บริการ อื่นของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าไม่กระทบต่อความเป็นอิสระ ของผู้สอบบัญชีในการให้บริการสอบบัญชี 8. อื� น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทาง ปฏิบัติที่ดีตามที่สำ �นักงานคณะกรรมการกำ �กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำ �หนดไว้ รวมทั้งได้รายงานผล การดำ �เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการ บริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส โดยสรุปในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และ มีความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างเป็นอิสระ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ได้ให้ข้อคิดเห็น และคำ �แนะนำ �ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ บริษัทฯ มีการกำ �กับดูแลกิจการที่ดี การดำ �เนินธุรกิจถูกต้อง ตามกฎหมาย ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบ การควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 55 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ �ปี/ รายงานประจำำ �ปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=